Загрузка...
Вход в личный кабинет
Назад

Online-семинар

Антикризисная стратегия управления налогами: основы налогового планирования, важные аспекты договорной работы с налоговыми последствиями, последние разъяснения и рекомендации контролирующих органов в 2016 году, анализ судебной практики

Дата проведения: 18 февраля 2016 с 10:00 до 14:00 (Мск)

Бондаренко Ольга Анатольевна

Спикер: Бондаренко Ольга Анатольевна

К. ю. н., доцент, аудитор, налоговый консультант, член Научно-экспертного и Учебно-методического совета Палаты налоговых консультантов России, аттестованный…

Программа семинара

1. Система налогового контроля деятельности организаций в 2016 году. Рекомендации по защите налогоплательщика на стадии проверок. 2. Отчетность надо сдать достойно. На что обратить особое внимание. 3. Экспресс-обзор новаций 2016 года. Анализируем и берем на вооружение при формировании учетной политики. 4. Принципиальные изменения по НДФЛ. Жесткое усиление налогового администрирования. Метод "кнута и пряника" применили снова - дали право получать социальные вычеты через работодателя, но "зажали" с имущественными вычетами и многое другое. Позицию Верховного суда РФ берем на вооружение. 5. Страховые взносы. Обзор новаций 2016. В целом нагрузка не увеличена, но в кризис приоритеты стоит расставлять… Анализ судебной практики. 6. Основы налогового планирования необходимо не только знать, но и применять на практике, чтобы не угодить под «схему ухода от налогообложения» при выстраивании отношений с контрагентами. 7. «Умышленная неуплата налогов» и «Нереальность сделки» - эти формулировки все чаще слышны при проверках. Каков истинный смысл этих фраз и до чего можно «доиграться»? 8. Понятие обхода налогового законодательства. Анализ предсказуемых и непредсказуемых последствий. Налоговая добросовестность при заключении договоров. Налоговые последствия: недействительных сделок (незаконных, мнимых, ничтожных); переквалификации сделок. 9. Деловая цель (экономический смысл) сделки. Правовая надежность аргументов, подтверждающих обоснованность получения налоговой выгоды. Обоснованность договорных цен, прочее. 10. Выгода, полученная по договору должна быть обоснованной! Основания признания налоговой выгоды необоснованной (судебная практика, документы Минфина России, результаты проверок). 11. Рыночная цена - конфликтов стало больше… 12.Новые схемы получения необоснованной налоговой выгоды (путем завышения сумм налоговых вычетов по НДС и увеличения расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль), иные, выявляемые налоговиками по результатам споров в судах. 13.«Первичка» и счета фактуры соответствуют законодательству: – последствия неправильного оформления; – рекомендации по устранению оплошностей; – анализ ошибок, допускаемых при оформлении документов; – универсальный передаточный документ. 14. Ответственность директора и бухгалтера за работу с недобросовестными контрагентами. 15. Риски, которые может создать контрагент. Как правильно проверить контрагента, чтобы избежать ненужных проблем? Новые рекомендации контролирующих органов. 16. Новые подходы в алгоритмах оценки и определения надежности контрагента. 17. Поиски выхода из затруднительных положений при взаимоотношении с контрагентами. 18. Практические рекомендации: правовой, бухгалтерский и налоговый аспект: – невидимые риски работы с предварительной оплатой; – коммерческое кредитование - важно правильно расставить акценты в договоре; – зачет взаимных требований - очень много правовых нюансов, которые ведут к серьезным налоговым последствиям; – реструктуризация задолженности; – новация; – отступное - не забудь начислить НДС; – долги иногда можно и нужно прощать, учитывая в расходах; – продажа долга тоже выход из положения. Но, продавать надо грамотно! – резервирование долгов. Старые споры в новых условиях; – бартер нынче снова в моде. 19. Ответы на вопросы, практические рекомендации.
Онлайн трансляция
18 февраля 2016
с 10:00 до 14:00 (мск)

Запись не доступна