Загрузка...
Вход в личный кабинет
Назад

Online-семинар

Валютные операции и внешнеэкономическая деятельность в 2016 году

Дата проведения: 20 июня 2016 с 10:00 до 14:00 (Мск)

Бондаренко Ольга Анатольевна

Спикер: Бондаренко Ольга Анатольевна

К. ю. н., доцент, аудитор, налоговый консультант, член Научно-экспертного и Учебно-методического совета Палаты налоговых консультантов России, аттестованный…

Программа семинара

1. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности:
1.1. Внешнеэкономический контракт: правовые аспекты и налоговые нюансы.
1.2. Для внешнеэкономической сделки больше необязательна письменная форма. Оцениваем плюсы
и минусы.
1.3. Иностранный контрагент. Как правильно проверить его полномочия и добросовестность.
1.4. Российским экспортерам грозит серьезная ответственность за некачественный товар.
1.5. Усилена ответственность за невозвращение денежных средств из-за  рубежа.
1.6. Другие изменения в регулировании внешнеэкономических сделок.
1.7. Инкотермс: выбор базиса поставки и его влияния на последствия в налогообложении.
2. Валютное регулирование и валютный контроль.
2.1. Основные аспекты законодательства по валютному регулированию и валютному контролю.
2.2. Банковско-таможенная система валютного контроля внешнеторговых операций.
2.3. Межведомственный информационный обмен между агентами и органами валютного контроля.
2.4. Паспорт сделки. Нюансы оформления.
2.5. Рекомендации по оформлению документов валютного контроля при осуществлении расчетов по внешнеторговым сделкам.
2.6. Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.
3. Импортные операции: правовой, бухгалтерский и налоговый аспект.
3.1. Формирование в бухгалтерском учете фактической и налоговой стоимости импортируемых материальных ценностей.
3.2. Налоговые последствия при последующем изменении таможенной стоимости.
3.3. Как проверить происхождение импортного товара, чтобы его не лишиться.
3.4. Как при импортных операциях не стать участником серой схемы.
4. Экспортные операции: правовой, бухгалтерский и налоговый аспект.
4.1. Экспорт и новая налоговая декларация по НДС.
4.2. Порядок учета курсовых разниц.
4.3. Возврат экспортного товара и корректировка налоговой базы.
4.4. Организация раздельного учета экспортных операций.
4.5. Порядок и сроки подтверждения реального экспорта товаров.
4.6. Налогообложение экспорта товаров по прямому контракту с иностранным контрагентом.
4.7. НДС при не подтверждении факта экспорта.
4.8. Порядок определения налоговой базы. Налоговые вычеты и порядок их применения. Проблемы возмещения входного НДС при экспорте товаров.
4.9. Сложные вопросы подтверждения нулевой ставки при экспорте товаров и организации международных перевозок.
4.10. Порядок признания выручки по экспортному контракту для целей бухгалтерского и налогового учета.

Онлайн трансляция
20 июня 2016
с 10:00 до 14:00 (мск)

Запись не доступна