Загрузка...
Вход в личный кабинет
Назад

Online-семинар

Как планировать налоги в компании с учетом изменений в НК 2017 года

Дата проведения: 27 февраля 2017 с 10:00 до 14:00 (Мск)

Смирнова Татьяна Степановна

Спикер: Смирнова Татьяна Степановна

К. ю. н., начальник отдела документальных проверок и ревизий Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) МВД РФ

Программа семинара

1.Основные направления налоговой политики Правительства РФ на 2016-2018г.г. в части мероприятий налогового контроля. Как будут контролирующие органы бороться с «налоговыми схемами», как выявляют и доказывают связи с «фирмами – однодневками». Какой судебной практикой будут руководствоваться налоговые органы при проведении мероприятий контроля. Ужесточение контроля за уплатой НДФЛ в 2016-2017г.г. Реформа страховых взносов: что изменится в 2017г. Новый подход к информации, не относящейся к налоговой тайне. Расширение программы широкого доступа к налоговому мониторингу. Совершенствование дополнительных мероприятий налогового контроля. Контроль за ценой сделки. Как новый закон об онлайн-кассах повлияет на налоговое планирование.
2. Каких ошибок стоит избегать в налоговом планировании. Выбираем выгодный вариант налогового учета в сложных экономических условиях ведения бизнеса. Как новации ГК отразятся на налоговом планировании.
3. Бизнес план как обоснование экономической целесообразности расходов и планируемых доходов. Что должно быть в документе, кто должен утвердить и как судебные органы принимают бизнес – решения для защиты бизнеса.
4. Планирование затрат для равномерного распределения налоговой нагрузки. Какие резервы выгодно сформировать по налогу на прибыль в 2017г. Признание затрат на материалы, на оплату труда, начисление амортизации, прочих расходов и др.
5. Реальные сделки с законной налоговой экономией (анализ практических ситуаций). Какие способы налогового планирования не вызовут претензий у контролирующих органов. Выплата дохода работнику: как повысить зарплату сотрудникам, не увеличив базу по взносам. Договор, который помогает сэкономить на страховых взносах. ДМС сотрудников как элемент экономии налога на прибыль и страховых взносов. Основные средства компании, в т.ч. арендованные (полученные в лизинг) – как минимизировать налоговую нагрузку не нарушая закон. Когда беспроцентные займы безопасны. Как получить налоговую экономию, используя подарочные сертификаты. Скидки, бонусы как элементы маркетинговой политики компании. Новый подход к аутсорсингу и аутстаффингу. Спецрежимы в налогообложении: УСН и ЕНВД – как способ получения обоснованной налоговой выгоды. 6. Планируем НДС с учетом судебной практики и разъяснений МФ и ФНС. Уплата НДС в рассрочку, получение предоплаты, штрафные санкции, использование в расчетах векселей, задатка, залога, соглашение о новации обязательств и др. операции. 7. Провальные схемы налоговой экономии: как налоговые органы доказывают получение необоснованной налоговой выгоды. Как определить грань между уклонением от уплаты налогов и получением обоснованной налоговой выгоды. Новые критерии в УК РФ для привлечения к ответственности за неуплату налогов.
Онлайн трансляция
27 февраля 2017
с 10:00 до 14:00 (мск)

Запись не доступна