Программа семинара
1. Гражданско-правовой договор – бухгалтерские и налоговые последствия:
– оценим позицию контролеров;
– использование особенностей различных договоров для целей налогового планирования;
– основные отличия ГПД от трудового договора;
– договор с ИП;
– сложные вопросы, риски, защита от претензий налоговых органов. Оптимальный документооборот.
2. Права и обязанности налогоплательщиков и налоговых органов, изменения в части налогового контроля:
– деловая цель как критерий действительности сделки;
– необоснованная налоговая выгода: исключаем риски;
– способы проверки контрагента как проявление надлежащей осмотрительности – новые критерии контролеров.
– понятие взаимозависимости контрагентов с точки зрения налогообложения. На что теперь обратят внимание контролеры с учетом изменений в части I НК РФ, позиции Верховного суда РФ в 2017 году и требований
к организации внутреннего контроля в соответствии с приказом ФНС;
– как теперь доказать должную осторожность и осмотрительность при заключении договора?
– как не переплатить налоги?
3. Экономическая обоснованность и документальное подтверждение расходов:
– статья 252 НК РФ – проблемы практического применения в 2017 году;
– требования к документальному оформлению расходов в целях налога на прибыль.
4. Задаток, обеспечительный платеж, независимая гарантия:
– сходства и различия;
– налоговые последствия.
5. Посреднические сделки: на что обратить особое внимание при заключении договора. Учитываем разъяснения контролеров.
6. Договоры займа, в том числе беспроцентного.
Бухгалтерский учет и налоговые последствия в свете изменений в ГК РФ. Как избежать доначислений со стороны контролеров.
7. Сделки с недвижимым имуществом.
Особенности налогообложения у продавца и покупателя: НДС, налог на прибыль, налог на имущество – особенности 2017 года.
8
. Применение специальных налоговых режимов. Когда это действительно выгодно компании. Что необходимо учитывать при работе с компанией на спецрежиме в свете судебной практики.